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Legal y Tributarios

Cumplimiento tributario

Nuestro servicio de cumplimiento tributario tiene por finalidad de revisar desde la perspectiva de la norma tributaria del país, del cumplimiento de las obligaciones tributarias del punto de vista formal y sustancial, identificando las oportunidades de beneficios tributarios permitidas por nuestro ordenamiento legal fiscal.

El servicio de cumplimiento tributario comprende la revisión, análisis y planeamiento estratégico con las distintas alternativas que permitan asumir una carga no mayor a los contribuyentes, mediante una revisión física y virtual de la información tributaria, declaración jurada, información contable con efectos tributarios, detectando las contingencias antes que la administración tributaria sorprendan al nuestros clientes, siendo que hayan sido considerados todos los criterios tributarios aplicable.

Nuestro trabajo es realizado de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad – NICs, Normas Internacionales de Información Financiera – NIIFs, y en base a normas tributarias y laborales vigentes en el país Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT.

Así mismo nuestro trabajo contiene los siguientes alcances:

Fase Inicial


  1. Levantamiento de información histórica del sistema contable.
  2. Entendimiento del negocio.
  3. Descripción de la actual situación contable de la Compañía.
  4. Obtención de los procedimientos de contabilidad de la Compañía relacionados a la teneduría de libros.
  5. Definición y diseño de los reportes financieros locales en moneda local y en castellano.
  6. Parametrización del plan de cuentas local en su propio sistema de contabilidad.
  7. Familiarización de la información contable a cargar en el sistema contable.
  8. Establecimiento de un cronograma mensual de trabajo.

Servicio Recurrente


  1. Mantener el Plan Contable General basado en las políticas de la Compañía y la legislación vigente en el Perú.
  2. Validar el registro de la documentación sustentatoria de operaciones de la Compañía.
  3. Control de calidad en la preparación y proceso de los asientos contables.
  4. Validar la Preparación y presentación del Impuesto Temporal a los Activos Netos – ITAN.
  5. Validar la Preparación y presentación de la Declaración Anual de Operaciones con Terceros - DAOT.
  6. Validar la impresión de los libros contables oficiales de acuerdo con la legislación peruana vigente:

    • a) Registro de Ventas e Ingresos
    • b) Registro de Compras y egresos
    • c) Libro Caja y Bancos
    • d) Libro Diario
    • e) Libro Mayor
    • f) Libro Inventarios y Balances (anual)
    • g) Registro de Activos Fijos (anual)

  7. Validar las Conciliaciones bancarias.
  8. Validar la Presentación del PLE- Libros Electrónicos a Sunat.
  9. Validar el Cálculo y preparación de los formularios referidos al Impuesto General a las Ventas (IGV) y preparación del pago a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera categoría:

    • a) Presentación del PDT 621 (IGV/renta)
    • b) Presentación del PDT 617 (Otras retenciones)

  10. Atención a las fiscalizaciones de la SUNAT.

Cierre Anual


  1. Validación anual de los estados financieros (no auditados) de acuerdo con los estándares locales y en base a la información proporcionada por la Compañía únicamente a través del registro contable. Estos estados financieros serán aprobados por la Compañía.
  2. Validación de la Emisión anual de los registros contables al 31 de diciembre.
  3. Validación del cálculo de la declaración jurada anual de impuesto a la renta de tercera categoría y presentación de la referida declaración ante las autoridades tributarias (SUNAT), previa aprobación por la Gerencia de la Compañía, basada en la revisión efectuada por sus asesores tributarios externos y/o internos.
  4. Supervisión en la Emisión de los certificados de retención de impuestos a terceros.
  5. Supervisión en la Impresión de libros contables oficiales, a fin de no superar los 3 meses.
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